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    第2186期【精益生產咨詢】一位質量經理的工作手冊清單! 發布時間:2023-04-21        瀏覽:

    一位質量經理的工作手冊清單!給力了!

     

    怎么做質量管控才能有效,質量部門有哪些工作要做?分享一位品質經理的質量管控總結,供大家參考!

     

    質量部門是服務部門,是負增值部門,也是在公司里處于相對比較尷尬的部門。當產品質量不理想時,質量部的責任首當其沖;當產品質量相對穩定時,它又像是可有可無的花瓶,所以現在的有些企業的質量部門仍舊是可有可無的部門。

     

    有些企業的質量部門是其它部門兼管,有些是某一個領導兼管,發與不發貨、原材料接收與否、制程中出現不良時是否停線等等質量事件,也就由某領導手一揮,桌一拍,做下了決定,這樣的質量管控基本上是沒管控。

     

    在下拙見,只有所有管理者足夠重視質量,全員參與管控質量,才能做出讓顧客滿意的產品。

     

    以下是筆者在公司做品質經理的主要質量管控:

     

    最基礎的質量檢驗

     

    1. 上任后,制定行業認可且正確的產品規范、制定有各測量、試驗設備操作規程、普通產品來料、制程、半成品、成品、出貨檢驗規程;特殊產品的各項檢驗規程若干。

     

    2. 設立品質部,確認QC、QA人員,通過在崗在職培訓考核、早會宣導等方法,要求質量人員對檢驗規范和標準的理解,能準確無誤的判斷,現實行每半年一次培訓并考試,合格方可繼續勝任原工作崗位,每一季度一次現場考核,通過QC驗證后的產品進行再確認,確認誤檢、誤判、漏檢機率,并將此結果納入檢驗員的績效考核。

     

    3. 要求QC人員能夠對質量結果進行簡單的分析和解釋,當有QC向我匯報不良現象時,我都會問對方:你認為是何種原因導致這種不良現象產生,并與對方進行必要的討論和分析。

     

    加強公司各部門對過程質量的認識

     

    1. 每天兩次不定時走訪車間各工序,觀察現有正在生產產品的工作流程,以減少工作失誤,提高工作效率為準,不合理的流程容易造成質量不穩定,部門間相互扯皮影響團體合作,若發現不合理流程,及時與管理層協商溝通,糾正其工作流程。

     

    2. 觀察全員質量意識,是否承擔應有的質量責任,是否按流程工作,工作質量如何。發現問題,及時與管理層及部門負責人溝通、改善。主導并協助各部門建立有一套有效的績效考核,從而增加全員質量意識。

     

    實際運用人、機、料、法、環、測

     

    1. 生產人員(人)

     

    由行政部及車間跟蹤確認:生產人員符合崗位技能要求,每一員工入職培訓,經過考核合格,車間實習,能勝任工作后才正常上崗。

     

    品質部與技術部確認:特殊工序應明確規定特殊工序操作(熔煉、制粉、成型、燒結、電鍍等工序)、操作人員及檢驗人員應具備的專業知識和操作技能,考核合格者持證上崗。

     

    操作人員能嚴格遵守公司制度和嚴格按工藝文件操作,現由車間主管及專職QC巡視,督促員工執行力。

     

    檢驗人員按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗,做好檢驗原始記錄,要求各檢驗工序每日下班前將各檢驗數據輸入電子檔。

     

    2. 設備維護和保養(機)

     

    制定有“設備管理辦法”,其中設備的購置、流轉、維護、保養、檢定等均有明確規定。

     

    新設備試樣跟蹤采取新產品試樣跟蹤一樣機制。

     

    一季度一次由品質部主導,檢查設備管理辦法各項規定有無有效實施,檢查項目有:設備臺賬、維修檢定計劃、維修記錄等有無實施(隨機抽樣方式詢問一線操作人員,什么時間什么人是否為你操作的設備做過維修或保養),查是否有相關記錄。

     

    3. 生產物料(料)

     

    主要原材料,只能由已審核過合格供方提供。主導每年一次的主要原材料供應商審核,包括供應商的體系審核和產品審核。

     

    與采購部門協商后,要求采購訂單除明確數量、重量、單價、交貨日期等常規要求外,各項技術指標(磁性能要求、尺寸、外觀要求)都需要明示于采購訂單,采購人員將技術指標輸入電子檔共享,以便于來料驗證其材料是否符合采購訂單要求。

     

    下道工序負責監督上道工序,如本工序未查出上道工序不良,本工序所有不良品由本工序承擔并記入工序績效考核中。

     

    所有工序產品必須有批次或序列號標識,便于跟蹤追溯,隨時檢查標識單、跟蹤卡等填寫情況是否符合要求。

     

    4. 作業方法(法)

     

    對已區分的關鍵工序、特殊工序和一般工序,分別建有質量控制點。

     

    主要工序懸掛工藝規程或作業指導書,工藝文件對人員、工裝、設備、操作方法、生產環境、過程參數等提出具體的技術要求;特殊工序的工藝規程除明確工藝參數外,還對工藝參數的控制方法、試樣的制取、設備和環境條件等作出具體的規定。

     

    重要的生產過程控制圖的控制方法發現潛在不良因素,現我公司計量型采用x-R控制圖,計數型采用不合格品率P控制圖。

     

    5. 生產環境(環)

     

    環境因素如溫度、濕度、光線等符合生產技術文件要求,我公司特殊工序環境要求按特殊作業規程的規定執行,一般工序的產品對溫濕度要求不高,常溫常濕即可。

     

    生產環境保持清潔、材料、工裝、夾具整齊、有序,執行5S相關要求,每周行政部組織相關部門不定期檢驗各車間各工序5S執行情況,并將檢查結果與車間、工序負責人績效掛鉤。

     

    6. 質量檢查和反饋(測)

     

    制定的檢驗規程包含檢驗項目、項目指標、檢驗方法、抽樣方案、檢驗頻次、儀器等要求。

     

    各工序檢驗按檢驗規程驗證產品并記錄,每工序檢驗站提交日報、周報、月報,要求日報第二天八點半之前提交,周報次星期一上午提交,月報次月8號前提交。

     

    控制不合格品,對返修、返工重點跟蹤,制定有返工、返修品跟蹤單。

     

    檢驗現場:待檢品、合格品、返修品、廢品分別用不同顏色盒子存放,利用色標醒目標志,分別存放或隔離。(白色是待檢品、藍色是合格品、黃色是返修品、紅色是廢品)。

     

    特殊工序的各種質量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須歸檔整理保管,隨時處于受檢狀態。

     

    日常各工序發現異常及時匯報給品質部,能確認不良的原因,通知相關部門,馬上糾正預防,如不能確認不良原因的小質量事故(質量損失小于5000元),電話或者郵件通知相關部門,或者與相關部門負責人碰頭共同找出原因,及時糾正預防,大的質量事故(批量報廢、質量損失大于5000元,顧客投訴系統性不良等),通知產線停線,由品質部組織召開臨時品質會議,記錄整理會議內容,形成的決議,后續跟蹤驗證,并將結果向總經理匯報。

     

    周報、月報按各種質量缺陷進行分類、統計和分析,通過每周周會、每月月會,針對主要缺陷項目,品質部向管理層、各部門主管溝通協商,采取措施,必要時應進行工藝試驗,取得成果后納入工藝規程。

     

    質量體系標準化

     

    1. 主導公司質量體系文件編制、審核,將如上三點管控工作納入公司質量體系改進的整體計劃之中,在已制定相關標準的基礎上,通過工序質量的調查與分析,發現各工序、各部門現行具體要求與體系要求執行有偏差時,進而采取改進措施,做到寫的和做的一致,做的與記錄的一致,通過不斷的改進,持續循環,從而實現整個質量體系的持續改進。

     

    2. 負責體系每年度第三方外審、第二方顧客審核,主導內部審核、管理評審,將三部分審核不符合項納入質量體系持續改進。

     

    顧客服務

     

    負責處理顧客抱怨、投訴,并在24小時內回復顧客,通過電話溝通、郵件往來、拜訪顧客等方式,對有爭議的質量問題與顧客進行協商,達成共識。

     

    工作手冊清單

     

    1 . 品質管理部經理職務說明書

     

    2 . 品質管理部經理助理職務說明書

     

    3 . 設計質量控制處處長職務說明書

     

    4 . 設計控制室主管職務說明書

     

    5 . 測試工程師職務說明書

     

    6 . 品質計劃處處長職務說明書

     

    7 . 品質改進室主管職務說明書

     

    8 . 質量工程師職務說明書

     

    9 . 質量體系室主管職務說明書

     

    10 . 體系工程師職務說明書

     

    11 . 標準化室主管職務說明書

     

    12 . 標準化工程師職務說明書

     

    13 . 進料質量控制處處長職務說明書

     

    14 . 計量工程師職務說明書

     

    15 . 培訓效果評估表

     

    16 . 計劃外培訓項目申請表

     

    17 . 二級培訓記錄表

     

    18 . 品管圈成果報告表

     

    19 . 品管圈成果報告書

     

    20 . 品管圈工作分析表

     

    21 . 品管圈活動管理規定

     

    22 . 進料驗收單

     

    23 . 進料檢驗成績書

     

    24 . 質量尺寸外觀檢驗標準

     

    25 . 各部門生產合格率控制表

     

    26 . 生產過程檢驗標準表

     

    27 . 產品質量異常報告單

     

    28 . 不合格產品控制核查表

     

    29 . 產品質量管理表

     

    30 . 產品質量標準表

     

    31 . 產品質量檢驗報告

     

    32 . 產品質量檢驗報告表

     

    33 . 產品質量檢驗表

     

    34 . 產品質量檢驗標準表

     

    35 . 待出廠產品質量檢驗

     

    36 . 產品質量檢驗分析表

     

    37 . 產品質量異常通知單

     

    38 . 產品質量問題分析表

     

    39 . 產品質量異常原因及改進報告

     

    40 . 產品出廠檢驗表

     

    41 . 成品抽查檢驗記錄表

     

    42 . 各部門產品合格率控制表

     

    43 . 首批產品試制狀況記錄表

     

    44 . 質量管理中的常用指標

     

    45 . 進廠物料質量檢驗表

     

    46 . 零件進廠質量檢驗表

     

    47 . 來料檢驗報告

     

    48 . 材料檢驗報告表

     

    49 . 進廠物料檢驗情況報表

     

    50 . 進廠物料檢驗日報表

     

    51 . 進廠零件檢驗情況報告

     

    52 . 零件檢驗表(1)

     

    53 . 零件檢驗表(2)

     

    54 . 原材料檢驗表

     

    55 . 原材料進廠檢驗記錄表(1)

     

    56 . 原材料進廠檢驗記錄表(2)

     

    57 . 進廠零件驗收表

     

    58 . 過程異常聯絡單

     

    59 . QA檢查記錄表

     

    60 . 檢驗通知單

     

    61 . 檢驗委托單

     

    62 . 成品檢驗匯總表

     

    63 . 不良物料處理流程

     

    64 . 管理評定質量改進措施記錄表

     

    65 . 外部投訴處理記錄表

     

    66 . 不合格報告

     

    67 . 糾正措施記錄表

     

    68 . 預防措施記錄表

     

    69 . 供應商品質檢驗記錄表

     

    70 . 供應商質量統計表

     

    71 . 進料檢驗記錄

     

    72 . 半成品檢驗記錄

     

    73 . 成品檢驗記錄

     

    74 . 緊急放行產品申請單

     

    75 . 不合格品報告

     

    76 . 設計開發任務書

     

    77 . 設計開發方案

     

    78 . 設計開發計劃書

     

    79 . 設計開發輸入清單

     

    80 . 設計開發信息聯絡單

     

    81 . 設計開發評審報告

     

    82 . 設計開發驗證報告

     

    83 . 設計開發輸出清單

     

    84 . 試產報告

     

    85 . 試產總結報告

     

    86 . 新產品鑒定報告

     

    87 . 品質異常聯絡書統計分析

     

    88 . 5S 審核清單

     

    89 . 5S識別物品系統表

     

    90 . 5S劃線系統表

     

    91 . 5S 推廣活動表

     

    92 . 5S 訓練計劃表

     

    93 . 5S行動計劃表

     

    94 . 5S工作環境的安全及健康問題

     

    95 . 5S規范示例

     

    96 . 5S管理檢查要點

     

    97 . 辦公區5S核查要點

     

    98 . 車間5S規范表

     

    99 . 目視管理與5S標準化要點

     

    100 . 看板管理表

     

    101 . 質量成本費用匯總歸集

     

    102 . 質量成本狀況月報表

     

    103 . 質量成本反饋表

     

    104 . 年度質量成本計劃

     

    105 . 禁止標識

     

    106 . 警告標識

     

    107 . 危險標識

     

    108 . 消防安全標識

     

    109 . 指令標識

     

    110 . 品質常用圖表 - 線性流動

     

    111 . 品質常用圖表 - 垂直流動

     

    112 . 品質常用圖表 - 循環流動

     

    113 . 品質常用圖表 - 交互作用

     

    114 . 品質常用圖表 - 合力作用

     

    115 . 品質常用圖表 - 改變方向

     

    116 . 品質常用圖表 - 杠桿作用/平衡

     

    117 . 品質常用圖表 - 相互關系

     

    118 . 品質常用圖表 - 過程

     

    119 . 品質常用圖表 - 分割

     

    120 . 樣品成本統計表

     

    121 . 樣品修改通知單

     

    122 . 樣品追蹤單

     

    123 . 質量記錄移交表

     

    124 . 質量記錄借閱登記表

     

    125 . 質量記錄處理審批表

     

    126 . 檢測工具履歷卡

     

    127 . 測量監控設備一覽表

     

    128 . 檢測校準計劃

     

    129 . 內校記錄表

     

    130 . 購置檢測設備申請表

     

    131 . 檢測設備送檢通知單

     

    132 . 檢測設備處置單

     

    133 . 檢測設備報廢通知單

     

    134 . 檢測設備封存申請單

     

    135 . 檢測設備啟封申請單

     

    136 . 檢測設備報廢申請單

     

    137 . 質量信息傳遞表

     

    138 . 計量管理導入步驟表

     

    139 . 質量信息反饋單

     

    140 . 呆廢料處理申請單

     

    141 . 呆廢料處理報告

     

    142 . 合格外包商名單

     

    143 . 外包商調查表

     

    144 . 外包商業績評定表

     

    145 . 外包產品檢驗表

     

    146 . 不合符合項報告表

     

    147 . 不合格項分布表

     

    148 . 內部質量審核流程圖

     

    149 . 年度內審計劃

     

    150 . 內審檢查表

     

    151 . 內審首(末)次會議簽到表

     

    152 . 內部審核報告表

     

    153 . 內部審核不符合項報告

     

    154 . 文件發放、回收記錄表

     

    155 . 管理評審計劃

     

    156 . 管理評審報告

     

    157 . ISO9000工作計劃表

     

    158 . ISO培訓計劃表

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